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我们公司开一张银行承兑汇票给另外一家公司,然后另外一家公司贴现把钱给我,属于往来款,这个分录怎么做?

52 2022-11-23 16:28
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同学你好 可以的 他们做代收代付 你们做往来就行了
2021-08-06
借银行存款贷应收票据
2022-06-30
收到承兑,借:应收票据。贷相应科目,减少应收的话,贷:应收账款,用承兑汇票支付货款的话,借:原材料。贷:应收票据
2018-07-03
是的,这个属于买卖承兑汇票
2021-07-06
你好 你们没有业务买卖汇票 这个是非法的。 到时怕有税务风险的。 你做账 把这部分的贴现费用计入财务费用 核算 。到时让对方给你们开发票处理。
2020-09-16
你好,这个不合理,承兑汇票需要有经济实质才可以背书
2020-08-11
借:银行存款 贷:预收账款 过些日子,再 借:预收账款 营业外支出 贷:应收票据 这样表面,和下家公司是有业务的,只是后来这个业务不做了。名义上的营业外支出,其实就是贴现费用。 不过票据变现本身不合法,我这也是尽量的技术处理。最好还有个合同啥的,做做样子 。
2019-08-08
您好。借银行存款,财务费用,贷应收票据。
2022-06-13
同学 你好 你们公司这样是相当于贴现 只是没支付利息而已
2018-11-22
这个不需要缴税的
2021-02-06
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