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Excel学堂用户3455

老师,你好!我们收到科技部专项资金,专款专用,现在支付研发费用,怎么入账

244 2022-11-24 11:58
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老师解答
2022-11-24 11:58

同学你好 借研发支出 贷银行存款

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Excel学堂用户3455
2022-11-24 12:02

追问: 那我收到专项资金时借  银行存款,贷专项应付款。现在款付了,票也收到了,借,研发支出,贷,银行存款。那这个专账应付款一直处理不了了

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答疑老师
2022-11-24 12:03

回答: 同学你好 转到营业外收入哦

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Excel学堂用户3455
2022-11-24 13:29

追问: 专款专用资金转营业外收入?

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Excel学堂用户3455
2022-11-24 13:30

追问: 专项资金专款专用的

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答疑老师
2022-11-24 13:38

回答: 同学你好 对的 直接转就可以了

相关问题讨论
做专项应付款
2015-12-22
您好,这个的话,支付银行存款你们是吧
2023-11-02
您好!是的。在研发费用下面设置二级科目。
2016-11-30
你好    应该是 按专项应付款来核算科目的。 用这个科目来核算处理。 的   
2021-03-03
对的,你处理是正确的
2017-11-13
借银行存款,贷专项应付款, 借专项应付款贷递延收益, 借研发支出,贷银行 借递延收益贷其他收益
2023-02-28
同学你好!后续研发支出   记入研发支出-费用化支出      这个期末     转入管理费用的 对应的   递延收益    也要转入其他收益的 当然   也有资本化的情况    记入研发支出-资本化支出     这个等研发完毕    转入无形资产 无形资产   每年需要摊销 借:管理费用等      贷:累计摊销 按比例计算    一样 借:递延收益      贷:其他收益
2021-03-27
你好!这样的话这部分你要记入营业外收入。
2021-11-26
你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2020-09-30
你好,收到时是这样做的吗 借银行存贷专项应付款
2021-12-22
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