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收到这种人力资源*经济代发的发票怎么做账啊,分录怎么做?

135 2022-11-29 14:31
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老师解答
2022-11-29 14:33

你好;  借管理费用-   劳务费贷银行存款  

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如果企业确实是代为支付社保时,其收到其他单位应支付的社保时,计入到其他应付款科目,实际支付时,冲减其他应付款。对于支付款项的企业,则计入到管理费用科目, 借:管理费用—社保费, 贷:应付账款等。
2023-05-17
您好,借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税
2019-07-11
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-06-23
借管理费用、劳务费或者是主营业务成本,劳务费贷、银行存款。
2022-02-21
借:管理费用-人工费 贷:银行存款
2022-04-28
你好,工资是对方来申报,是吗。
2021-07-08
你好,付款时,借预付账款 ,贷银行存款。 计入到当期的时候,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬,抵减预付账款。 借:应付职工薪酬,贷:预付账款。
2019-01-12
借成本费用类科目 贷银行存款。
2021-07-05
同学你好 开给你们的吗
2021-07-06
您好,是差额征税的吗
2022-12-29
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