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Excel学堂用户9750

老师,我单位是物业公司,月初先给商户开物业费发票1000,月底商户把钱给了,平时他都是下个月给钱,当月我做应收,可是他这个月就把钱给了,直接一笔记收入行吗?

43 2022-11-29 14:55
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老师解答
2022-11-29 14:56

你好;      你在   当月就得做应收账款做收入计提税费的;  收到款 本月走; 借银行存款贷应收账款    ;不是本月才做收入的  

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3月份的时候,应该借:原材料 贷:应付账款-某某2688。后面卖了货他的时候:借应付账款355.2 ;贷:主营业务收入355.2;支付他2332.8的时候,借:应付账款2332.8 贷银行存款2332.8
2017-04-26
真实交易这个是那个和那个?
2020-10-30
你到底 是什么意思。 你用车的租金你计应收账款。 其他你代收交财政的是作为代收代付款处理。
2019-11-13
你好,可以直接等7月的时候做,也可以6月先做借:其他应收款  贷:银行存款
2021-01-12
嗯嗯,可以的,没问题的哈
2023-07-19
一般物业是不用拨款给开发商,独立核算。拨款给开发商,借其他应收款,贷银行存款
2018-09-29
你好,可以是存现的形式 先挂其他应付,然后报销了支付其他应付
2016-12-22
你好,其实你收到钱以后再付出去的那部分,你就通过科目过渡就行,就借银行存款贷其他应付款,然后后期付款的时候再 借其他应付款贷银行存款。
2022-06-14
现金收现金收款的不用写协议,其他人收款要出委托协议。
2022-08-16
你好     直接给你们一般就行了。 如果是 他个人开的号码的话  就提交一般就行了。 你公司  就收到的那部分计算税费缴纳  
2021-06-01
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