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老师,11879.8元全部付给对方了,但是对方只给开10000元的发票 ,剩下1879.8元不给开发票了,这个账上要怎么平?会计分录怎么做

69 2023-01-12 11:44
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老师解答
2023-01-12 11:53

会计分录应该是这样来处理: 首先,该笔交易应当给出完整的收支双方凭证,由对方给定凭证金额10000元,从应收科目11879.8元,据此在账簿中,凭证一侧是 应收10000元,且另一侧应有应付科目1879.8元(科目编码由具体情况来定),以及其它科目合计10000元。由此可以将该笔账款完全登记入账,并将剩余的1879.8元的金额放到对方的暂支科目中,并做手工登记,以便将来使用。 拓展知识:暂支科目是指企业发生的现金流出的款项,临时需要的借款支出,或者押金。企业支出暂支款项时,可以同时记录支出账户以及暂支科目,以保证企业资金得到有效控制,同时也能够有效管理企业支出。

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暂估入库 借;固定资产 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;固定资产 根据发票入账 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-04-12
你好; 你实际业务是好多的; 怎么开票金额和付款金额差异这么大 
2023-04-17
您好 请问前面收到发票怎么写的分录
2024-01-21
您好,剩下的部分用现金调整。
2016-11-28
借应付账款贷营业外收入1万。
2022-11-21
借银行存款、借财务费用、贷应收账款。
2022-09-17
您好 请问发票收到了没有
2019-04-11
学员你好,借:销售费用-服务费500 借:应交税费-增值税-未交增值税 2858.88 借:应付账款 17754.92 借:财务费用-手续费200 贷:银行存款21313.08
2019-04-15
你好,对方给我们开的票是99999 ,我们付给对方是100000元,根据这个描述应当是多付了1元,而不是1元不准备付了 如果是1元不准备付了,那发票应当是10万,付款99999才是啊 具体是少付了还是多付了
2019-01-05
你好,收不回来做坏账。
2021-10-13
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