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上个月税率弄错了,多交了增值税,上月多交增值税怎么做账呢?

91 2023-01-12 13:54
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老师解答
2023-01-12 14:05

在上个月多交了增值税的情况下,做账的步骤可以大致如下: 1、凭以发票和当月开具发票的实收款,做上月错误交税的贷方的发票,按照错误税率开具发票; 2、将此发票记入应交税费支出科目,凭以发票和上月实交税费,做本月多交税费的借方发票; 3、记本月多交税费贷方发票,做出本月多交税费的支出科目; 4、将上月交税过多的账款余额凭以发票和上月实交税费,记入本月的多交增值税预收; 5、将预收转入上月多交增值税相应的收入科目,并统计本月实际应收税款; 6、将本月实际应收税的多交的部分,作为上月的应退税费转到“税金待退款”科目。 拓展:增值税(Value-added Tax)是指机关事业单位购置货物、加工修理修配劳务或者提供服务,从而产生应税销售额,按照规定比例分次收取的税款,根据税务机关的要求可由纳税人自行计算,按时缴纳。

相关问题讨论
上月错的,根据负数发票做负数分录, 本月是根据实际应交的增值税计提附加税
2017-12-04
您好!你多交的部分红字冲减就要了。
2017-12-19
你好,内账只需要根据实际缴纳税款金额,做交税分录就是了 借;税金及附加 贷;银行存款
2019-03-29
你好,冲销多结转就是了 
2021-07-15
您好 请问上月多交的时候分录怎么写的
2022-01-11
这个就是留底税额,不用账务处理了
2019-12-13
你好,这个月交了增值税,缴纳的增值税是销项减去进项的吗?
2022-05-26
同学您好,您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2023-10-20
你好 需要查找原因才可以做分录的。
2020-08-16
留抵可以不用做账,本月需要交税,借:应交税费——销项税额  贷:   应交税费——进项税额 应交税费——未交增值税
2022-09-15
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