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暂估成本入账,票手到后该怎么处理

53 2023-01-12 14:28
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老师解答
2023-01-12 14:35

暂估成本入账的处理应首先根据相关入账及出账凭证资料,首先审核考核所产生费用是否有效,包括是否为正常经营费用,是否有对应合同等,并根据审核的结果登记暂估费用的应收/应付账款等明细账。接着,需要根据实际费用是否已经支付或者已经被收回,对于实际费用未支付的,相应的应付账款就需要继续登记,而实际费用已经支付的,应付账款就需要做冲销处理;对于实际费用未收回,应收账款应继续登记,已收回的,应收账款应做冲销处理。最后,根据经济实质需要,财务部门做出具体财务报表,以及将相应的暂估成本入账进行逐账处理,以保持财务凭证记账的准确性和真实性。 拓展知识:暂估费用是指对于当期发生但尚未确定的费用,主要包括应付账款、工资、税费等,针对这些费用,会根据其实际发生金额提前作出相应的费用计提,以预计未来的费用。

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你好 没有收到发票 你能确定后期会不会收到发票 如果能收到的话 暂时先挂账哦
2020-07-29
同学你好 暂估的和收到的发票金额不一致吗
2022-04-25
你好,你入成本,把暂估成本红冲就可以了.
2022-01-11
你好 红冲暂估按发票入账 
2022-11-09
你好,没有跨年是吗?当时的分录是怎么做的?
2022-01-12
17年暂估的分录是什么,再谈冲销,再按发票做账务处理,此外发票是否抵扣进项税呢
2018-04-02
您好, 汇算清缴调增就可以了
2023-10-12
你好,这个是销售产品的成本吗?
2022-04-13
你好,发票到了冲销暂估,然后再按照发票做账就可以
2024-01-15
借库存商品 负数,贷应付账款暂估款,冲掉暂估按发票做就可以,借库存商品 贷应付账款 供应商,结转成本,少暂估少结转成本话,借主营业务成本,贷库存商品 ,多暂估多结转成本话做借主营业务成本负数,贷库存商品 负数
2020-12-16
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