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如果业务招待费调增后,还是亏损,还需要交所得税吗?

415 2023-01-13 19:21
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老师解答
2023-01-13 19:34

答:是的,即使业务招待费调增后,仍然亏损,也需要缴纳所得税。因为所得税是根据企业整体收入、利润等所有营业收入及相关费用综合计算得出的,无论企业是否出现营业额增加,都应当按照规定缴纳相应的所得税。而且业务招待费增加,企业利润是否出现增加,也会影响缴纳所得税的数额。如果招待费调增后的结果是亏损,企业则需要缴纳按照其实际结果应缴纳的所得税,这也是企业缴税的一般原则。 拓展知识: 企业缴纳的所得税是由企业在一定的会计期间内的实际经营收入所决定的,所得税税率也是按照企业实际经营利润划分的。例如,当企业在一定会计期内利润不够高时,缴纳所得税是较低的,但当其实现较高的利润时,应缴纳的所得税也会有所增加。

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您好,所得税汇算清缴调增的费用不需要做账务处理的。
2020-05-11
你好,不 要的,这种情况 不要的。然后对税会差异填纳税申表,调整申报表相关项目得出应纳税所得额,叫调表不调账。
2023-12-29
可以的,可以弥补以前年度亏损的
2021-12-22
你好 是的,这样仍然是不需要缴税的
2022-10-28
你好,调增的只是所得额,不一定都是交税的,如果所得额是负数的,不用交税
2018-12-11
你好,不需要计提这个先不用动。
2023-01-11
你好,亏损调增还是亏损,不用处理。
2023-03-24
你好,业务招待费系统提示要调增11000,最终还是亏损的,这种情况因为不需要补交企业所得税,不需要针对业务招待费调增金额11000做分录的
2020-04-04
同学,你好 也需要正常调整
2023-04-25
调增后,利润是负数,也不需要补缴
2023-03-13
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