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各位老师下午好,想请教一下,历史遗留进项税额有140几万,现在要做进项税额转出,转做成本,账上要怎么做?

39 2023-01-14 11:35
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老师解答
2023-01-14 11:42

答:要进行历史遗留进项税额转出,转做成本,账上要怎么做呢?首先,需要定义历史遗留进项税额,即已发生但未确认的进项,这类进项可能是因为票据滞后或者是财务报表报出未计入账面的原因所形成,属于非正常进项;其次,应在账上开支科目和应收科目做出调整,将历史遗留的进项税额的发票复核确认,然后在账簿中做出调整,将历史未确认的进项税额转入应收科目,并作为应收账款的一部分,同时要将开支科目中的历史遗留的进项税额转入成本科目,从而完成历史遗留进项税额转出,转做成本。 拓展知识:历史遗留进项税额转出,转做成本可以提高企业的经济效益,促进企业的可持续发展。但是,账上对历史遗留进项税额的转出,转做成本应该严格按照会计准则、财务报表规定进行处理,避免影响财务数据的真实性。

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同学你好,这前计入进项的分录是如何做的呢;
2021-05-14
你好 借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2019-07-08
借:主营业务成本贷:应交税费
2018-06-11
你好,当时你做了成本吗?是今年的还是以前年度的?
2023-03-11
做进项转出的借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-24
借成本费用类科目,贷进项税额转出。
2024-04-24
同学你好 借银行 贷进项转出
2022-06-07
对的是的,需要做进项转出。
2022-06-10
你好, 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019-10-12
您好 如果没有抵扣的话 开具红字发票的时候 选择申请“未抵扣”的红字信息表,不需进项转出 做一份跟收到蓝字发票相同的红字分录
2019-06-10
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