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Excel学堂用户9123

老师,税控盘280,是2月份交的,现在报税我抵减税款,减免税申报表里280我填在本期发生额还是填在期初余额呀

154 2023-01-14 12:07
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老师解答
2023-01-14 12:16

税控盘280,是指您在2月份购买的税控系统使用的设备,用于报税减免税申报表抵减税款,您可以将这280元填写在本期发生额中,也可以填入在期初余额中。如果您选择填写在本期发生额中,这代表该费用在本期支出;如果您选择填写在期初余额中,代表这项费用已支出,但是本期没有支出,这些费用被累加在期初余额中,等待下期抵减税款时使用。拓展知识:经营费用可分为成本费用和税费费用,其中成本费用可以不及时计入本期支出,而税费费用则应在发生之日及时计入本期支出,否则将不能减免税款。

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你好,对的是的,是这么做的。
2021-11-25
想要抵扣增值税的话,填写主表应纳税减征额,还有减免明细表附表四的本期发生额实际抵扣金额。
2021-12-08
你好,这个是几年的费用呢?
2022-01-13
同学你好,,那么我下个月初报增值税的时候税额抵减情况表里面本期发生额和本期抵减税额及实际抵减税额都填280吗——是的
2021-03-30
您好!是的,填在本期发生额280,本期实际抵减额0,期末余额280,以后有税后可以抵减。
2020-01-09
同学你好 在填税控系统280时,本期发生额项应填写280,表示本期发生的税额为280元。 本期实际抵减税额栏应填写本期可以抵减的税额,即通过免税方式抵减以及向税务机关递交的减免税和转递税金所抵减的税款金额;这部分抵减税额应当出现在大额抵减税额结构中,即在从企业已付税款中抵减的税款金额
2023-06-09
1,这样做对的。2,可以现在填上去的
2021-07-08
对的,是的,是这么做的。
2023-10-09
同学你好,我在增值税减免申报明细表只要填本期发生额280,就可以了吧——是的;
2020-09-03
你好,本期不需要交增值税,就不需要在主表的本期应纳税额减征额栏次填写280这个数据的
2020-05-18
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