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Excel学堂用户8832

老师,怎么从增值税申报算出免抵税额

478 2020-05-09 17:17
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老师解答
2020-05-09 17:26

你好,从增值税申报表算不出来

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Excel学堂用户8832
2020-05-09 17:58

追问: 7栏乘退税率-20栏大于0的有是不是啊?

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答疑老师
2020-05-09 18:04

回答: 不是,应该从免抵退申报表里看这个数字

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免税发票不能抵扣进项
2021-02-03
1.当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额)-上期留抵税额。其中,当期免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(出口货物征税税率-出口货物退税率)-免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额,免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=免税购进原材料价格×(出口货物征税率-出口货物退税率)。 如果当期没有免税购进原材料价格,上述公式中的免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额,以及后面公式中的免抵退税额抵减额就不用计算。 2.免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额。其中,免抵退税额抵减额=免税购进原材料价格×出口货物退税率。 3.如当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则当期应退税额=当期期末留抵税额,当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额;如当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则当期应退税额=当期免抵退税额,当期免抵税额=0。当期期末留抵税额根据当期《增值税纳税申报表》中“期末留抵税额”确定。
2020-09-27
您好,应该在附表四里面填免税销售额,出口免税里面。你说的外贸出口企业的免抵税务,就是进项和退税的差额吗,这不需要在增值税申报表里面体现,只要结转成本的时候做进项税额转出就可以。
2018-10-26
这个是会体现的表里
2022-04-02
你好,那个数字是自动计算的
2019-06-04
企业在单证信息齐全后进行免抵退税申报,同时应根据免抵退税正式申报的出口销售额即单证信息收齐出口额计算免抵退税不得免征和抵扣税额,并填报在当期《增值税纳税申报表附列资料(二)》“免抵退税办法出口货物不得免征和抵扣进项税额”栏(第18栏)、《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏(第25栏)。   当月根据单证信息收齐出口额计算的免抵退税不得免征和抵扣税额账务处理如下:   借:主营业务成本   贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-11-08
你好,普通发票季度销售额45万以内的。
2021-11-23
借:应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 在实际的出口退税业务中,所谓的增值税出口免抵额调库额应该就是按照增值税纳税申报表第7栏“免抵退税办法出口货物销售额”的数字再*退税率计算出的数额,至于增值税纳税申报表中第15栏免抵退应退税额,则是根据免抵退税额与期末留抵孰小原则确定实际应退税额
2019-04-17
https://mp.weixin.qq.com/s/zAYmJnG6kVok0H5ttACv7Q说明你去看一下截图的说明。
2021-02-03
纳税人在计算不得抵扣进项税额时,对其取得的销售免税货物的销售收入和经营非应税项目的营业收入额,不得进行不含税收入的换算。参照上述规定,免征增值税销售收入,不得进行不含税收入的换算。由此,免征增值税的增值税申报表与利润表收入填报是一致的。
2019-01-02
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