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上海地区,外贸企业出口退税的专票勾选退税后,在填报增值税申报表附表二时该怎么填?

1662 2020-05-12 14:40
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老师解答
2020-05-12 14:42

(五)外贸企业进项税额抵扣证明 11 可以抵扣的进项税填写在此处,就是外贸认证的进项税,另外由于还存在不能抵扣的金额,需要做进项税转出处理

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如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2020-02-22
你好,还有35栏里面也得填写。
2024-04-09
你退税的话是要进项转出的
2022-05-05
同学你好 按照开的发票填写
2021-12-06
两个都不填写 等待退税或者申报退税的都不填写了
2023-06-18
你好 26-28 还有35栏
2020-04-07
你好,你在一月份申报的时候才能填写。
2023-12-12
如实填写即可,后续申请退税
2022-09-14
26到28还有35栏里面填写 减免明细表, 这里填写的是你的免税收入的。
2022-09-02
你好同学,你这边直接将这个税局的报表打开,你勾选过的项目已经在进项里了,你销售的也在销项那边,然后你这边再填 一些本期销售没开发票的项目,就可以了。
2019-06-08
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