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Excel学堂用户4358

老师,我现在把外账接过来了,代账公司给的纸质的账,我应该怎么建账?

1889 2020-05-13 17:33
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老师解答
2020-05-13 17:35

按照最后一期期末余额表的金额录入期初试算,平衡之后开始做帐

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Excel学堂用户4358
2020-05-13 17:48

追问: 那不就和申报的报表不连续了吗?

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答疑老师
2020-05-13 17:50

回答: 为什么和申报表不连续?你是接着前面的帐做的,报税也是接着前面的申报期,再往后申报

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Excel学堂用户4358
2020-05-13 17:58

追问: 老师,我还是没明白怎么录期初数,比如我现在接回来了,那我起初数是录4月底的吗

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Excel学堂用户4358
2020-05-13 17:59

追问: 我想和19年末连续起来

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答疑老师
2020-05-13 18:10

回答: 比如你四月份结回来的帐,就按三月末的期末余额表录入,四月份的期初,然后接着开始往下做账

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Excel学堂用户4358
2020-05-13 18:46

追问: 哦,我想和19年连续起来,要补1到3月份的帐吧

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答疑老师
2020-05-13 20:02

回答: 是的,如果你1到3月份没有做账,这三个月的帐就需要补起来,这样才是连续的

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同学你好 你做内账的话直接盘点所有的数据做期初数建手工账
2020-10-09
你好,你什么科目不会平
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知道具体的业务吗。
2019-11-13
你好,同学。 你收到利润你就作为收入处理就可以了。 本是你出售给客户,供应商出售给你。 你这里只是说客户直接转款到供应商,那么一部分是供应商的款项,一部分是你的,你收到供应商转 给你的时,你计收入就可以了
2020-03-24
你好,账上的和申报的差异很大吗?
2023-04-12
你好 你准备好交接资料即可。 你们可以考虑买软件 到时根据接手回来的期末数据建账 延续做账即可
2020-04-22
您好,只能按老板说的,一个一个的记了。因为这个是内账,以前也没有什么依据的。
2018-03-29
您好,那您就现在做个资产的实际盘点
2020-07-23
目余额应与总账的科目余额持平,并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接: 现金日记账,银行存款日记账 ,明细分类账等 。 4、交接现金: 并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接: 公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。 6、纳税资料交接: 记账凭证(注明起止日期);抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期);发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等;税务登记证(国税地税)等;其他事项,根据单位实际情况填写。
2022-01-24
你好;       打印明细账 和日记账 以及 总账。 申报表; 报表这些给你。 还有记账凭证   
2022-02-17
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