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购税盘当月入账管理费用,当月结转管理得用为0,次月抵扣会计分录怎么做

477 2020-05-14 10:00
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老师解答
2020-05-14 10:00

同学, 你好,入账管理费用,你的分录可以截图一下吗

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您好,不需要,等要交增值税时再做增值税减免的分录
2021-01-09
可以全额抵减的。做分录 借应交税费应交增值税减免税额 贷营业外收入
2016-11-17
你好,可以补做一笔抵税的,借:应交税费~减免税款 贷:管理费用
2016-12-27
支付费用,借:管理费用 贷:银行存款
2019-10-22
贷方的管理费用你可以做借方负数
2015-02-28
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-10-09
你好,每月增值税缴纳的,不做加计抵减,等有需要缴纳时在做账
2019-07-02
借:应交税费--应交增值税(减免税款)【如果是小规模纳税人的话,就是应交税费--应交增值税】 贷:管理费用
2018-08-03
这个损益的数据是当月管理费的合计 损益类月末是无余额的
2023-10-12
当月是没有问题的 借:预付账款或者应付账款 贷:银行存款 次月开票抵扣多少就记多少,没有抵扣进项的发票,不入管理费用。
2021-05-20
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