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出纳付款错误该咋么办

157 2023-01-20 17:03
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老师解答
2023-01-20 17:13

出纳付款错误应该如何处理?首先,应马上联系发放付款的出纳员,核实是否发生错误,查明发放的错误的原因;其次,及时跟进付款人账户,弄清账户中是否发生了变动,以防双方出现纠纷;最后,根据错误的原因,选择合适的处理方式,如把付款重新发放一次,完成付款;或者和付款人进行沟通,解决发生的错误。 拓展知识:在出纳付款的过程中,要特别注意付款的细节,包括付款的金额是否正确、付款的对象是否准确、付款的账户号是否正确等,避免发生错误付款的情况。

相关问题讨论
你好! 建议联系客服处理。
2022-01-25
您好:这个付款凭证是内部员工填写的?可以重新改一下。发票如果开错了,可以与对方沟通,申请对方重开。
2019-04-25
你好 具体的哪里有错误。
2021-06-10
你好,当月开的发票,当月可以作废,跨月则要开红字发票。现在你只能先申报,在这个月开红字发票,再开一张正确的给对方。
2019-03-12
您好 这个要查账啊 然后根据错误再做对应的处理 比如银行存款 您肯定要逐笔核对 不然也不知道哪里出错 工作量是比较大的
2020-12-16
多退的退回,少退的就算了
2020-04-21
还未出申报期,让税务局退回,出申报期携带证件到税务局办理退抵税的 感谢您的提问谢谢
2019-11-06
如果是同一个月付出和退回,你可以不用账务处理
2018-12-26
您好,按报销单金额做账,后期发现错误再做凭证更正调整。
2017-05-18
您好!做负数冲减,然后做正确的
2017-05-15
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