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老师,当月转出未交增值税的分录是怎样的?

107 2023-01-20 22:28
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老师解答
2023-01-20 22:38

当月转出未交增值税的分录是:借:增值税应缴税费预付款贷:应交税费。由于税款未交,而又有预付款的存在,所以记账时可以用“借:增值税应缴税费预付款”这一条来记账,以表示税款预付的情况,贷方用“应交税费”来记账,表示税款尚未付费。 从这里可以看出,未交增值税分录中应缴税费预付款部分是关键,它体现了企业为了符合税务管理要求,而在记账时使用了“增值税应缴税费预付款”这一条来记账。 在实际操作中,未交增值税分录中应缴税费预付款部分是需要企业自行设定的,既有可行性,也有可操作性,可以根据企业的实际情况来调整,使未交增值税分录更加适用。

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你好 这个都是可以的,看你自己的习惯的
2022-05-03
你好,下面这个应该是应交税费-未交增值税, 你现在做的2个科目一模一样的呢
2019-03-04
你好,对的是的,这个分录正确的。
2021-12-29
你好! 年底汇总做分录:
2018-10-09
你好还需要做这个你看我发 截图
2021-06-15
是的,是这样结转的,有可能不一样的
2021-01-03
你好,为什么要转出未认证的,不能抵扣,借管理费用,原材料,贷应交税费--待认证的增值税,
2019-09-02
你好,月末将应交增值税个子目都转到应交税费--应交增值税-转出未交增值税,然后借应交水费--应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
2020-05-04
你好,这个是产生税款的当月。
2023-04-07
是的,就是那样处理的哈
2022-03-15
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