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请问老师:发票金额比实际收到的金额少怎么账务处理?

597 2020-05-15 10:03
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老师解答
2020-05-15 10:03

你好,以后收不到的,差额放到营业外支出。

相关问题讨论
你好,当时暂估的分录是怎么做的?
2021-12-16
你好,多出部分做营业外收入或者挂账都可以。
2017-07-31
按发票的金额做收入处理,实际收到的金额冲减应收账款,至于为什么有差额,根据情况再处理,是质保金还是说收不到了
2018-04-26
如果是多收的款,计入营业外收入,如果是少收款,计入坏账准备
2019-05-01
未收到的200元,对方还会给吗
2020-09-16
您好,先红冲上个月的暂估成本,根据收到发票做账,在结转成本
2019-01-25
同学,你好,少付的那部分计到营业外收支来处理就可以了
2022-04-12
你好,是申报的数据错误了? 
2022-12-05
发票金额与结算单金额不一致,这可能是由于客户或结算单本身存在的错误,或者存在折扣等情况。所以,在这种情况下,应坚持以实际结算单金额为根据,并以实际结算单金额为准,如果客户不同意可以要求其补充证明材料以证明其实际购买信息。同时,可以将此类情况视为一种折扣优惠,让客户感受到温暖,增加对客户的满意度。另外,发票制度也是税务管理的一种手段,帮助企业核算,提高税务管理的效率,所以需要企业注意并遵守相关的发票管理制度。
2023-03-13
同学你好 是你们公司的电话吗
2022-03-10
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