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1月收到进项发票已抵扣,款未付,现在要退回票据,怎么处理呢?

206 2023-01-22 10:13
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老师解答
2023-01-22 10:21

退回进项发票要遵循以下步骤: 1.与发票对应的商品供应商洽谈,确认双方同意退回发票,并签订《发票退回协议》; 2.根据发票原件,撰写《发票退回凭证》,凭证上要注明发票种类、退回发票数量及金额,按原件复印,保留一份,原件及副件由开票单位对原件进行发票涂抹,并签字确认; 3.将原件、副件附《发票退回凭证》交由发票供应商签收,由发票供应商拆封查验发票是否被篡改,涂抹后正式退回,并做废票处理; 4.登记发票退回记录,并保存相应的凭证及发票等原件; 拓展知识:退回发票的报销,需要按照会计准则的规定,退回发票要记录到会计账簿上,并开立一张会计凭证,以记录报销过程,用于审批,以及核算办理税务登记等事宜。

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你好,是可以开具负数发票冲销的
2018-03-05
你好,对方冲红后做进项税额转出
2019-12-09
请问是发票退回还是货物退回? 退回的原因是什么?
2019-01-09
那你冲减之前的账务处理就可以的
2022-11-01
借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额) 做进项负数申报
2017-09-26
这个月再冲红重新开具,不管上月的申报数据了。直接在当月收到红字发票及蓝字发票再进行账务处理
2019-08-14
你好,需要申请开具负数发票红冲
2020-06-16
您好,您正确的发票勾选确认,然后原来开红字发票的附表二里面红字发票对应栏次做进项税额转出,也就是填正数,然后同时在其他栏次填负数
2020-04-01
你好 做原来分录的负数分录就可以了。
2020-08-23
你好正常勾选抵扣就可以
2022-01-07
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