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Excel学堂用户3001

预付一笔款 做账科目是应付账款——预付外部供应商款 现在收不回 想全额计提坏账准备 应该怎么做分录比较合适

530 2020-05-19 16:36
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老师解答
2020-05-19 16:36

你好 借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;应付账款——预付外部供应商款

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Excel学堂用户3001
2020-05-19 16:48

追问: 不需要先把应付款款转到其他应收款?

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答疑老师
2020-05-19 16:48

回答: 你好,不需要先把应付款款转到其他应收款的

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Excel学堂用户3001
2020-05-19 16:48

追问: 这样做对吗?借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;其他应收款,贷;应付账款——预付外部供应商款

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Excel学堂用户3001
2020-05-19 16:50

追问: 已经做了 冲销后重新做凭证调整?

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答疑老师
2020-05-19 16:51

回答: 你好,不对,正确的分录是 借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;应付账款——预付外部供应商款

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老师看这个图片吧,这个图片清楚一点
2017-10-07
你好,建议你用应付账款蓝字比较合适。因为那个红字是从手工记账那边传下来的,但是现在都是用软件做账了,就建议用蓝字的。 你提这样的问题,应该是有接触到以前的老会计,他这样教你的
2020-12-17
你好,借资产减值损失,贷坏账准备,计提的坏账准备是增加企业的成本费用
2019-07-12
借预付账款贷营业外收入
2021-04-22
根据结算单,借:应付账款 贷:预付账款
2019-11-05
你们是怎么开的发票
2019-03-02
是应收减坏账准备;
2023-11-30
你好,如果之前计提了还账准备,在发生坏账时,分录是您说的这样的。
2020-02-23
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2022-05-30
尊敬的学员您好: 严谨的说应收及预付款项都会涉及到坏账的,如果有的话,那么就需要在坏账准备下设置二级明细,方便查账
2023-10-10
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