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请问,2019年度企业所得税清缴,我公司业务招待费调增10187.42元,补缴企业所得税509937元,账务处理应该怎么处理?

610 2020-05-21 11:47
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老师解答
2020-05-21 11:48

你好 借;以前年度损益调整 509937 ,贷;应交税费-企业所得税509937 借;应交税费-企业所得税 509937 ,贷;银行存款509937 借;利润分配——未分配利润509937,贷;以前年度损益调整 509937

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您好 请问单位用什么会计准则?
2024-03-21
您好,分录,借;所得税,3000元,贷;应交税费-应交企业所得税,3000元,交税时,借:应交税费-应交企业所得税,3000元,贷;现金或者银行存款,3000元。
2017-06-08
你好;  借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税 ; 借   应交税费-应交企业所得税 贷银行存款;  借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整    
2022-05-25
你好,这个调增具体的什么业务 缴纳的企业所得税借利润分配贷应交税费,借应交税费贷,银行存款。
2021-05-12
这个不需要账务处理的
2021-03-29
你好,多交,借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款 抵扣,借;所得税费用,贷;应交税费——企业所得税
2019-07-15
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款
2019-12-10
您好,应该来说您需要去更正2019年的汇算清缴的申报表的
2021-05-11
您好!不用单独做账务处理。只看最后是不是要补税
2017-06-16
你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2022-06-14
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