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老师 检测服务行业 想把工资做成成本 工资计提 发放的分录怎么做 还有月末怎么结转成本呢?

61 2023-01-25 20:29
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老师解答

工资计提和发放的分录总体上实行同样的原则:工资计提时要在应支付职工薪酬项目增加,在预支职工薪酬项目增加,在贷方增加应付职工薪酬项目,在借方增加银行存款项目。工资发放时要在预支职工薪酬项目减少,在应付职工薪酬项目减少,在贷方减少现金项目,在借方减少银行存款项目。月末结转成本的凭证:借:职工薪酬(成本)贷:预支职工薪酬(现金)。 以上是关于检测服务行业工资计提和发放以及月末结转成本的具体实施操作,希望可以帮助到大家。如果有其它疑问,也可以继续咨询专业的会计人员。 拓展知识: 1、工资计提是指企业提前在账务上将本月应发放的工资按照一定比例计提当期净利润,以免到月底发放工资时大笔一次付款造成现金流量的紧张,影响企业的经营状况。 2、职工薪酬考虑的因素有职工的工作性质、职位的定位、职工的岗位晋升情况、企业所处的地点、行业的特点等。

2023-01-25 20:41
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你好 你们工资都走的什么科目?
2020-07-19
你好    你月末做借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬-工资 借 主营业务成本-吊装费等贷银行存款 
2020-11-04
你好 你们当月没有确认收入的吗
2020-12-21
直接原分录负数红冲就可以了
2020-04-23
借主营业务成本贷应付账款
2019-01-09
你好,正常计提就行 借:生产成本—工资 —社保 —公积金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:主营业务成本—某项目 贷:生产成本
2019-01-11
你好; 你们 看下是不是 挂在了工程施工里面。 没有完工所以没有结转 ; 造成你们 成本对不上
2022-04-27
那就冲掉你之前做费用,重新做,
2019-11-29
借:主营业务成本 借:管理费用 负数
2019-11-29
你好 检测公司销售检测服务,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 结转成本,借;主营业务成本,贷;劳务成本,累计折旧等科目
2020-01-07
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