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老师,我想问一下哈,在1月份多计提了社保公积金,现在账务处理这不是这么操作 1、贷 管理费用 a (反记账x ) 借 应付职工薪酬 a(反记账x) 2、借:代扣代缴-员工社保 b(反记账x ) 贷:应付职工薪酬 b(反记账x )

111 2023-01-25 22:01
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老师解答
2023-01-25 22:11

当月份多计提了社保公积金时,账务应该这样处理:1、贷 应付职工薪酬 a(反记账x ),借 管理费用 a (反记账x);2、 借:代扣代缴-员工社保 b(反记账x ),贷:应付职工薪酬 b(反记账x )。 社保公积金的账务处理是每月定期支付的基本责任,作为财务管理的核心部门,财务部门需要严格执行《企业会计准则》中规定的账务处理流程,确保支票和账务交易记录的准确性和真实性。社保公积金的账务处理不仅仅是确保企业的财务记录正确,还可以确保与员工的收入比例、社会保险和住房公积金的缴费比例等都符合法律规定的要求,以保证企业的运营状态良好,维护企业的正常经营。

相关问题讨论
您好 前面账务处理正确的 9月份代扣了社保公积金 借:管理费用-单位社保费 管理费用-单位公积金 贷:应付职工薪酬-单位社保费 应付职工薪酬-单位公积金 借:应付职工薪酬-单位社保费 应付职工薪酬-单位公积金 其他应收款-个人社保费 其他应收款-个人公积金 贷:银行存款
2019-10-09
你好 之前会计做的对 你的不对 看下老师给你发的图片
2019-04-19
借银行存款,贷应付职工薪酬社会保险, 借应付职工薪酬社会保险,借管理费用负数
2022-10-10
第三个分录是缴纳单位负担的社保部分。
2020-06-01
对的,是的,是这么做的。
2023-03-24
借应付职工薪酬,借管理费用负数。
2021-11-12
借应付职工薪酬 贷其他应收款 银存 是这么做的吧,没有多做
2019-09-03
借管理费用-社保费,贷应付职工薪酬--社保
2021-01-08
借应付职工薪酬社保,贷应付职工薪酬公积金做这个。
2024-03-15
发工资要扣除跟负担的社保,你没有做扣除和缴纳 还有一个你计提单位的社保和公积金二级科目换下,别写工资改社保,公积金
2019-06-12
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