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Excel学堂用户7793

你好 请问应交增值税明细账中的销售转让销项税额用红笔记录的在最后的本页合计中应该减掉还是加上吗

495 2020-05-24 12:03
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2020-05-24 12:05

应交增值税明细账中的销售转让销项税额用是做在借方还是贷方?

相关问题讨论
您好!附加税的计税依据是应交增值税的金额(销项扣除进项后)。
2021-07-08
您好,是根据应交税费应交增值税期末贷方金额确定
2021-12-19
你好;  按照进项税的 借方的金额余额来结转即可 ;  把余额结转到转出未交增值税 借方去即可   
2023-04-28
你好,两种办法,一种是只结转总额,一种是你说的每个明细都要结转的话进项税是用红字的
2023-04-28
你好,你想要抵扣,但是申报表没有抵扣是嘛,申报表怎么填写的
2018-11-06
,你申报的时候怎么申报的
2018-11-06
这个是结转这个分录,你不会,就按这个单独结转就可以,增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出
2020-01-06
借转出未交增值税 贷减免税额,需要先结转到转出未交增值税下面去
2019-12-03
您好,用的是乙式614-2的明细账簿,不用单独设置“应交税费-应交增值税”账簿了。
2017-01-21
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