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Excel学堂用户5516

老师,我面试了一家单位,老板让我做内账。但是,现在前面会计没办法将准确的往来余额(主要是供应商应付)交给我,准确的说,她在职阶段没有做往来账。想问,如果我接下这份工作,我该怎么往下做?期初余额不准,在后面做账过程中怎么调?比如说,截止至2022.12.31日,供应商1实际应付账款为23万,但是期初只做了20万,后期发现还有3万未计入期初,应该怎么做凭证将这账做平?

144 2023-01-28 17:40
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老师解答
2023-01-28 17:42

同学你好,后期发现后可以补做分录,如题干说的 借:以前年度损益调整等 贷:应付账款

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Excel学堂用户5516
2023-01-28 17:55

追问: 是否可以给简单介绍以前年度损益调整科目

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答疑老师
2023-01-28 18:38

回答: 以前年度损益调整科目属于损益类科目,用以核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项

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Excel学堂用户5516
2023-01-28 18:44

追问: 如果供应商2实际应付账款23,但是我们付超了一共付了24万,凭证应该怎么做?

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答疑老师
2023-04-01 10:31

回答: 同学你好 如果这1万还能要回来,那1万到账时借:银行存款 1万贷:应付账款 1万

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