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账上面 收入 里面 应交增值税-销项税 和增值税报表 少了一分钱?这个怎么办啊?应该怎么调账呢?现在是无票收入,后期要补开发票的时候怎么办啊

158 2023-01-29 14:47
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老师解答
2023-01-29 14:55

应交增值税-销项税和增值税报表少了一分钱,那么需要做的就是核实账面收入,并核实成本,确定增值税的应纳税额是否正确。核实完成后,可以进行调账,即增加应付税额以便向税务局进行申报。另外,如果发现构成增值税纳税计算基数超出预定范围,则需要重新计算增值税。 对于无票收入,可以在进行调账时,做出相应纠正,同时也可以重新开具相应发票,并将发票收入增加到原来的应交税款中,以便补足少了的税款,并向税务局申报。 在申报增值税的过程中,要注意记录每一次的调账记录,可以采取数据库的方式,来维护调账信息以便在财务审计时匹配校验调账信息,从而更好地避免税务风险。

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同学你好 补做收入就可以了
2023-01-10
您好 做凭证调整0.09的金额
2020-07-20
借应收帐款负数, 贷主营业务收入负 应交税费负数 冲无票收入的,按之前的蓝子做 借应收账款贷主营业务收入应交税费 按你发票的来,有差额的没有关系,正常申报
2023-11-21
您好 上月计提应交增值税销项税的时候 比本月实际缴纳的少了1分钱可以通过营业外支出做分录调整一下
2019-07-09
你好,你们是一般纳税人还是小规模的?你看一下税率有问题吗?
2021-05-17
你好,等开票时冲红现在的未开票收入,再按照发票做分录就行。申报时未开票填负数金额
2021-08-09
冲减管理费用吧
2017-08-11
你好,这些收入是无票收入吗?
2021-10-08
您好,您可以修改申报表
2021-10-08
直接结转计入营业外收入
2020-04-20
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