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应交税金--待认证进项税额 余额在贷方(手上没有进项已经全部抵扣完)像这样要怎样处理或者调整" 可能是入账错误导致的 需要把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的分录。。。。。。。。。。。。。。。。。之前也不知道错在哪里时间已经很久也没办法查

191 2023-01-29 17:25
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老师解答
2023-01-29 17:32

首先,您需要进行会计报表审计,以查明哪里出现了错误。通过审计,可以确定哪些出现了相关的税收不符合要求或其他影响税收正确性的错误。其次,一旦确定错误的性质,该企业就可以依据相关法律法规,对进行具体的调整和处理,以保证企业税务统计的正确性。拓展知识:当企业进行财务管理时,应该结合企业的实际情况,采用适当的税收处理方式,以节税和避免税收纠纷。

相关问题讨论
同学好,不能抵扣的进项税结调到成本费用中
2018-12-06
你好;     你先开红字信息表; 做进项税转出分录。 然后收到红字发票做红冲分录即可   ; 收到 正确发票在去做正确分录即可   
2022-11-07
您好 请问收到发票入账的时候分录怎么写的
2020-06-29
借:固定资产,应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额),贷银行存款
2016-10-24
你好这个总的进项税额可以对上么,现在可以对上么,你结转之后 ,你这个之前进项税额少做,现在可以对上么,借进项税额,贷以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10
2021-07-21
您好 请问去年分录怎么写的
2021-06-02
你好,多做的进项金额做借原材料或管理费用等 0.50借应交税费/进项税额 (负数金额)-0.50
2021-08-31
你好,可以直接做这个调整分录 借:应交税费-进项税额 贷:管理费用
2017-08-22
你好 我看下你预缴的 增值税分录怎么写的 ; 然后结转分录怎么写的。 我估计你结转分录 不对
2021-04-09
借原材料 应交税费待抵扣 贷应付帐款 第一次做这个 借应付帐款 贷原材料 应交税费待抵扣 这个是红虫的
2023-08-01
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