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Excel学堂用户4540

老师,请问一下,转供应商10000.期中7000是货款.3000是应返回来的款,分录怎么做

88 2023-01-29 21:11
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老师解答
2023-01-29 21:16

在准备应收账款的分录时,应按照来自转供应商的不同金额进行分录: 1. 应收账款增加:应收账款增加7000元,记入应收账款借方,贷方应付账款; 2. 应付账款减少:应收账款减少3000元,记入应付账款借方,贷方现金。 拓展知识: 企业财务处理时,还需要考虑税金问题,如果有税金,则需要将税金加入到分录中,记入应付税金借方,贷方应付账款。

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你好  这个返工费    之前你怎么做分录的 
2023-01-12
您好!借:现金等 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税。
2016-09-17
你好       借应收账款   10000贷主营业务收入  应交税费-应交增值税   借主营业务成本贷库存商品      收到尾款 借银行存款  7000贷 应收账款 7000
2021-06-08
你好!剩下的5700是做什么款项
2019-05-17
借现金或银行存款 贷主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项转出
2018-05-02
你好!对于你来说,仍然是借预付账款10000 贷银行存款1万
2019-05-10
借预付账款,贷银行房款,收回来做相反的。
2023-06-06
学员,您好。 这部分返利可以直接冲减货款成本。
2023-12-13
你好,那当时你支付的分录怎么做的?
2023-07-18
借:应付账款,贷:银行存款,营业外收入-质量扣款 满意的话,有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
2022-05-15
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