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老师,进货的负数发票,专票怎么做账?

180 2023-01-30 11:33
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老师解答
2023-01-30 11:41

进货的负数发票,专票的处理过程如下: 1.根据发票准确的来源、去向及金额,进行登记; 2.从资产负债表出发, 扣除应付款项; 3.对应应付账款内容,进行账务调整,补全相应账实款差额; 4.将应付款调节到准确位置,完成进项税额结算; 5.结转负数发票,进行费用结转; 6.完成凭证制作,做到记账准确、及时。 拓展知识: 负数发票是指金额为负数的增值税发票,它主要用于进项税额的调整, 一般发生在纳税人抵扣进项税额时。负数发票是会计核算过程中不可缺少的,如果企业没有充分利用负数发票调整进项税额,将会出现税务风险,影响税负缩减,所以企业应尽快熟悉负数发票的报销审核流程和发票类型,积极处理负数发票,以防止企业所得税的浪费。

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你好,是开具的销项负数发票?
2018-12-05
负数发票存货也应该退回,借库存商品 贷主营业务成本
2019-03-20
你好!你是收到了负数发票吗?专票吗?
2019-10-31
你好 做正数发票的负数分录就可以了
2019-05-09
你好  借成本费用负数  (原来科目 进项负数  贷应付账款负数  
2022-03-03
你好 实际有购入的吗
2020-08-31
同学你好 之前收到的发票怎么做分录的
2021-01-15
你好!是的,跟蓝字发票一样,只是金额写负数。也可以写相反分录。
2020-11-26
同学你好 直接原分录负数红冲
2020-09-10
您好,负数和红字是同一个意思
2023-07-28
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