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老师,求预付货款给供应商的分录。

79 2023-01-30 12:01
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老师解答
2023-01-30 12:08

预付货款给供应商的分录是: 1.应付账款:借 5xx 或 应付账款-供应商 2.银行存款:贷 5xx 或 银行存款 预付货款给供应商就是企业在与供应商签订合同前,将相应款项提前付给供应商,以保证企业及时交付货物或服务,并有效的保障供应商的权益。 预付货款记账原则上要求有相应的凭证,及具体记录交易来源、实付货款金额、付款日期、付款方式以及付款给谁等内容,以方便企业详细了解预付款交易情况。 预付货款记账方法可以采用原币种记账方式,也可以采取当期汇率记账方式,一般而言,企业可以根据实际运作情况,灵活选择记账方式。

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借营业外支出 贷预付账款,根据破产证明这个贴后面可以税前扣除
2020-08-21
您好 预缴的话 一般计入预付账款科目 如果单位预付账款不多 可以直接用应付账款科目
2023-07-10
你好同学,预付货款计入预付账款就可以
2019-11-11
这个是做财务费用 现金折扣,不过这样需要有现金折扣制度,合同中需要有说明才可以税前扣除
2020-06-29
您好!借:现金等 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税。
2016-09-17
您好,您的分录没有问题
2021-04-18
借:固定资产-设备,贷:暂估应付账款-供应商
2019-09-18
借:应付账款1200贷:银行存款1100财务费用100
2017-04-15
你好,不用特别处理,按照实际支付的金额确认成本。
2021-03-30
你好,该业务本职为你花了24669买货物。因此,如果收到的是普通发票,则借库存商品24669,贷银行存款24669。如果是增值税专用发票,且贵公司可以抵扣,则借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷银行存款。
2018-09-14
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