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上个月六税两费有退回的金额,不过银行没有收到对应的退款,登录税务局显示抵欠,上月城建税已经抵扣了,这种应该怎么做账,这个月应该把上个月计提的冲出吗?还是应该怎么处理

64 2023-01-30 14:47
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老师解答
2023-01-30 14:52

1、应该关注税务局抵欠是何种抵欠,如果是正常缴款,那么在税务局抵扣抵欠,这种情况上月计提的冲出;如果是未缴款,那么在税务局抵扣抵欠,应用期间应该将上个月计提的款项抵扣掉,最后应该重新计提税金; 2、如果是税务局退回的款项,那么同样要将上个月计提的款项抵扣掉,但是由于是税务局退回,需要将税金收支明细账中录入税务局退回的款项,以记录税务局的退款信息; 3、有拓展知识:实现税务局退款,需要企业提前完成税收结算和款到确认,再根据税务局的要求,提交税务局的申请材料,以及确认退款信息,然后等待税务局的退款确认。

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这个月做负数分录就行,具体是这样的:借服务费负数 借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应付账款负数,进项转出就是单独的子目就是把原来认证抵扣的进项税额冲掉
2021-09-10
你好!你红字冲减之前支付的分录。然后计入预付账款就好了。这个月抵减的时候,借应交税费 贷银行存款 预付账款
2022-05-06
三月份分录怎么做的
2019-10-19
编制如下调整分录: 借:银行存款 贷:库存现金
2018-08-01
你好,银行回单无法显示抵扣还是没抵扣的呀,这个是看你的申报表的填写情况,没有抵减的需要把异地预缴的填写在预缴栏
2020-07-06
那收到的款做到什么科目去了
2018-09-05
借销售费用 贷应交税费,应交增值税进项转出, 但是你这个保险应该改成福利费,而且通过应付中心出来。
2023-05-11
你好 不用交的就不用计提 ,系统 有差异的你先一下社保局,按社保局说的处理,一般是注销了就不用再交了  
2021-07-10
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-03-21
这个红冲凭证即可的了
2018-07-28
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