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老师,请问上个季度在税局代开的专票,这个月冲红作废之后,应该怎么申报增值税?

156 2023-01-30 16:19
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老师解答
2023-01-30 16:27

在进行上个季度税局代开的专票冲红作废之后,纳税人应当按照《企业所得税暂行条例》等有关规定进行申报增值税。 首先,纳税人应当把冲红作废的专票交给税务机关审核,并在有效的税务证明文件上签字盖章。签字盖章后,税务机关会给出具有效的冲红作废审核表,纳税人可以据此把专票的冲红作废情况在企业的财务系统中进行核销。 其次,纳税人需要把冲红作废后税务机关发放的税票抵扣凭证,以及其他相关财务凭证,都报送税务机关以便核实,根据税收征收管理法规,税务机关应当在接到纳税人申报增值税后45天内,对纳税人提交的各种证明文件进行复核,并准予抵扣。 最后,在把上述文件报送税务机关之后,纳税人可以申报增值税,根据有关税收法规,纳税人可以按照规定的申报格式将税收冲红凭证以及其他相关凭证存入内部财务系统,再报送税务机关,凭实增值税纳税申报表,完成税款申报程序。 拓展知识: 在上述申报增值税的过程中,税务机关对于纳税人报送的文件需要进行复核,以避免因税收减免的过度税收而产生的损失。税务机关在复核的过程中,要注意检查报税人报送的税务文件是否合法、是否符合报税人的实际情况,以及是否存在恶意的税收减免行为。要想报税实现顺利,纳税人应该对自己的税收情况密切关注,按照规定确保税收文件的真实有效。

相关问题讨论
你好!不用。你直接读入销项就好了。
2018-10-22
你好,这个月(1月份)申报上个月的税款按正常开具发票申报。2月份申报1月份的时候,按正数发票减去负数发票之后的收入,税额申报。
2021-01-03
你好,作废了申报时不用申报的 ,直接拿着发票去退税就行
2019-05-09
你好!你开红字发票,然后申报的时候正常读入就好了,他会自动减去这个红字的金额
2019-10-10
你好,先交税,然后再退税。
2020-04-02
可以的,这个不影响你本身也要正常申报和退税,他是两回事。
2021-04-21
你好,根据新的政策,小规模纳税人的增值税税率从3%降为1%,但是你们公司在政策出台前已经开出了3%的税票,这个是需要按照开票时的税率进行申报的。也就是说,你们需要按照3%的税率进行申报,不需要作废红冲。在下个季度,你们可以按照新的1%的税率进行开票和申报。
2023-07-20
您全季度开票的销售额是多少?都是普通发票是吧?
2023-04-14
你好,把代开发票收入填写在增值税申报表第二行税局代开发票销售额栏次,同时填写在第一行 把代开发票预交的税款填写在增值税申报表的本期预缴税额栏次
2020-05-18
同学你好 这个可以退税的
2022-07-13
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