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15日,开出转账支票委托银行缴纳社保160021元(其中公司应承担121665.2元,个人承担38365.8元)和公积金89016元(其中单位和个人分别承担44508元) 会计分录具体怎么做

1914 2020-05-29 20:40
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2020-05-29 20:46

支付, 借方:其他应收款-社保款/公积金 贷方:银行存款 结转:借方:其他应收款-员工代付-社保款(个人部分) 应付职工薪酬(公司部分) 贷方:其他应收款-社保款 借方:主营业务成本/管理费用(公司部分) 贷方:应付职工薪酬(公司部分)

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缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 700 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 300 贷:银行存款 1000 计提工资和社保时 借:管理费用等--工资 社保(公司负担部分的社保) 700 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)300 应交税费--应交个人所得税 银行存款
2018-10-11
借 单位管理费用 工资 80%2B150%2B20 单位管理费用 社保 12%2B30 贷 应付职工薪酬 总金额 借 应付职工薪酬 32%2B60 贷 银行存款 42 其他应收款 50 借 应付职工薪酬 80%2B150%2B20 贷 银行存款 差额部分 其他应收款 50
2020-05-31
你好,计提时,借以前年度损益调整43650,贷应付职工薪酬--社保费43650,缴交时,借应付职工薪酬--社保费43650,其他应收款9700,贷银行存款53350,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整43650
2019-06-24
借:管理费用-住房公积金3868 贷:应付职工薪酬-工资7736 借:应付职工薪酬-工资3868       其他应付款-代扣公积金3868 贷:银行存款7736
2022-06-24
你好 (1)编制计提工资的会计分录 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—工资 (2)统制计提单位社保、公积金的会计分录 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—社保、公积金 (3)编制发放工资的会计分录 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应付款—个人负担的社保和公积金,应交税费—个人所得税 (4)综制上交社保、公积金的分录 借:应付职工薪酬—社保、公积金,其他应付款—个人负担的社保和公积金,贷:银行存款 (5)编制缴纳代扣个人所得税的会计分录 借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款
2023-09-05
同学您好,正在解答,请您稍后
2023-12-02
你好借管理费用 工资 300000贷应付职工薪酬 工资,300000借应付职工薪酬 工资300000,贷其他应付款个人社保,50000 个人公积金20000,应交税费应交个人所得税,10000贷银行
2021-06-24
您好, 1、发放时 借:应付职工薪酬-工资 5500 贷:应交税费-应交个人所得税 10 应付职工薪酬-社保 300 应付职工薪酬-住房公积金 100 现金或者银行存款 5090 2、计提单位承担社保及公积金时 借:管理或者销售费用-社保1000 管理或者销售费用-住房公积金 700 贷:应付职工薪酬-社保 1000 应付职工薪酬-住房公积金 700
2016-09-21
借 应付职工薪酬-社保 9917.28 其他应付款 3405.60 贷 银行存款 13322.88
2015-08-18
借生产成本工资10万, 制造费用工资5万, 管理费用工资5万, 贷应付职工薪酬工资20万
2023-09-05
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