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Excel学堂用户9482

请问材料供应商打款给我司凭证应该怎么做

533 2020-05-31 20:13
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老师解答
2020-05-31 20:15

你好,退回的货款吗 还是啥

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这个只要是真实的业务就可以。
2022-04-13
同学你好! 你应该要求付款给谁就让谁开发票,收款人名称和开票抬头必须一致,不然到时候税务查起来不会听这个解释说A和B是一样的老板
2021-07-07
您好!差额计入财务费用就可以了。
2016-11-24
借原材料 贷其他应付款-老板
2021-05-30
你好,规范是要全部做账的。和银行对账单笔数对应
2018-11-14
你好,现在供应商的公司注销了,这个款项是不需要支付了吗?
2021-01-29
是预付还是归还欠款?
2018-03-29
你这是2个业务放一起了啊,最好分开
2019-05-22
给您公司开发票了吗?您预付款项了吗?
2018-03-01
您好,从你的分录中没看到银行存款或者是现金的科目,不涉及倒现金流的呢
2023-07-28
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