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Excel学堂用户8166

我在申报增值税时显示:申报校验:表一5行12列=表三3行5列和4行5列本期实际扣除金额之和

644 2020-06-02 08:30
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老师解答
2020-06-02 09:02

你好,您是做什么业务呢?可以看下您表一中5行12列是否有数字,有的话是表三中第3和4行5列数字之和 《增值税纳税申报表附列资料(表三)》填表说明如下:   (一)本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写。其他纳税人不填写。

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答疑老师
2020-06-02 09:03

回答: 一般是包括:融资租赁固定资产、知识产权代理、货运代理、代理报关服务行业等。

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你好,就是附表一的第6行9列的数要小于第1、3行9列之和
2020-02-20
他提示的我觉得错了
2021-08-13
你试下负数能填写的不 大部分得去税务局
2019-09-12
同学你好 对的 是这样填写
2022-06-20
你好,你的减免表是不是没有填写?
2021-04-13
同学你好,你们开出的6%专票不属于销售货物吧?所以在主表中不能跟开具的13%的发票合计一起在应税货物销售额栏填列,可以填到应税劳务销售额栏中去。
2021-08-13
这减征数字要和减免税表中的减免数字相一致,比如税控服务费填280,那么这里也是28
2020-10-12
例如:期初待抵扣10万(其中本月转出到进项6万),本月购置不动产30万,进项税额3.3万,如何填制不动产分期抵扣计算表,谢谢
2018-07-02
你好,你填了附表一第五栏,第八栏没显示出来吗?还有主表没显示不含税金额吗?
2017-07-16
你好,你这边这个季度大于30万元了吗?
2023-12-11
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