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你好 我想请教个问题,我们公司卖酒的,搞活动是买酒赠花生油,这个花生油如何记账啊?这个花生油是我们先帮酒厂代垫搞活动,过1个月后我们会以服务类发票开给酒厂,再用这个金额抵货款。这个如何记账啊?麻烦帮我把分录给写一下吧。

664 2020-06-03 14:54
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2020-06-03 15:22

花生油你们公司不卖吧

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借:银行存款贷:主营业务收入2500,递延收益2500;借:递延收益250贷:主营业务收入250
2017-11-21
购买粽子做为库存商品 进我们账户的一元钱,确认收入,同时结转成本
2019-06-05
你好 我们卖了1万的啤酒,回收了800元空酒瓶,账务处理是 借:银行存款等科目 9200 周转材料——包装物 800 贷:主营业务收入 10000/(1%2B增值税税率) 应交税费—应交增值税 10000/(1%2B增值税税率)*增值税税率
2020-09-25
你好 我们卖了1万的啤酒,回收了800元空酒瓶,账务处理是 借:银行存款等科目 9200 周转材料——包装物 800 贷:主营业务收入 10000/(1%2B增值税税率) 应交税费—应交增值税 10000/(1%2B增值税税率)*增值税税率
2020-09-25
你好 你们买酒水拿来招待 这个会视同销售的; 要计入库存商品去 ; 借库存商品 贷应付账款 借应付账款贷银行存款 ; 视同销售 :借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
2021-04-09
在此笔促销活动补贴中,应该按照“成本结转”的原则进行分录及结转成本处理。分录如下: 销售费用-应付账款-促销类(2万) 管理费用-应付账款-促销类(2万) 结转成本时,将2万元促销补贴结转至本期销售所属产品货物(成品、原材料等)或服务(咨询服务等)的成本中。拓展知识:根据《会计准则》,补贴可分为经营补贴和非经营补贴,经营补贴是与企业主营业务活动有关的补贴;非经营补贴是与企业主营业务活动无关的补贴,它们分别进行分录及结转处理。
2023-03-01
 你好;    借 应收账款 ; 贷其他业务收入 ; 应交税费-应交增值税 。 这个是开的促销费的话 ; 就这样挂   
2022-04-22
平台给你开票啊。不对吧,应该是平台给那个买的那个消费者开票,然后你给那个平台开票哦。
2022-11-26
您好,2月份的毛利润=200-85=115元。
2018-05-01
借;销售费用 贷;银行存款等科目
2017-12-28
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