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我们财务说因为快递是6月份寄的,快递发票8月份才开,报8月份的账的时候说是我是跨月了不给报销,这合法吗?为什么之前这样的情况又都是能报销的?

1089 2019-09-08 17:05
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老师解答
2019-09-08 17:06

你好!是可以报销的,

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你好,让他给你出丢失证明 你去税务局报备发票丢失,开完税证明和发票复印件就可以
2020-01-03
同学,你好 一月付款了再入账
2021-01-09
您好 应该支付的 用其他应付款科目比较合适 不用其他应收款
2022-02-27
你好,对的是的,八月份的增值税会少
2022-08-06
您好,参考《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2022年第4号)规定:纳税人在缴回已退还的全部留抵退税款后,办理增值税纳税申报时,将缴回的全部退税款在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第22栏“上期留抵税额退税”填写负数,并可继续按规定抵扣进项税额。”如税局申报表提示错误则需至大厅办理申报,由大厅录入相关数据。
2022-08-03
现在没有计提科目,支出时发票未回一律进预付,做利润分析时,这部分支出做到月资金分析表中。
2019-07-06
9月工资,10月发放并扣税,11月申报。
2018-10-12
同学你好 原分录负数冲减,然后重新做快递费18000就行了
2020-11-24
你好 当月开发票的话就属于八月份的收入, 你九月开发票的话你不做无票收入你就做到九月份差了一个月交税差距了一个月如果去跨年的话,他不就是影响了年度的税额销售额了
2022-12-23
你好,可以滞后开票,但你的纳税义务已经发生了
2021-09-02
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