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Excel学堂用户6551

我公司让人力资源公司代缴社保,发票没到这么做账

621 2020-06-05 08:06
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老师解答
2020-06-05 08:10

你好 可以先暂估入账!(收到发票后,再冲销)

相关问题讨论
借:管理费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这个 不通过应付职工薪酬核算
2020-07-02
借:其他应收款-人力公司 贷:银行存款
2016-12-15
这个的话 职工名义上 不属于你们公司 属于人力资源的了 申报个税什么的 也是他们的事情了 分录 借:管理费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这个的话 不能通过应付职工薪酬核算了
2020-06-09
你好同学这个是你们当成是你们的员工申报同学,开出的发票是你们的一个服务费同学
2021-01-07
收到钱; 借 银行存款 贷 其他应付款 支付 借 其他应付款 贷 银行存款
2021-12-14
你好 分录是这样来做的 到时你们支付给对方你在做借其他应付款 -社保或者公积金贷银行存款 产生的服务费你做管理费用
2020-06-29
借主营业务成本,简易计税,贷劳务成本,借劳务成本,贷应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬单位社保,
2021-01-15
你好 把款 打给对方,借;其他应收款——对方公司,贷;银行存款 缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;其他应收款——对方公司
2020-01-08
同学你好 销项税额全额正常确认【应交税费—应交增值税(销项税额)】,差额部分借记“应交税费—应交增值税(销项税额抵减)】,其他处理不变
2020-10-09
你好,借成本费用类科目,贷银行存款。
2023-10-12
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