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金蝶软件怎么跨月反帐

152 2023-02-09 17:40
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老师解答
2023-02-09 17:50

金蝶软件跨月反帐是指在月末结帐后,进行跨月的反结账,用于对上月的凭证和数据进行重新核算。反结账完成后,原有的凭证和数据将无效,系统将自动创建一个新的账套,以前的数据必须从新账套中提取,以备查阅。 案例:假设当月是2020年2月,那么2月份的凭证和数据将在月末结帐后被反结账,并创建一个3月份的新账套,原有的2月份的凭证和数据将会失效,以后要查阅2月的凭证和数据,就必须从新账套中提取。

相关问题讨论
你好,登录后按快捷键”Ctrl F12“就可以进行反结账
2020-03-05
你好,按Ctrl+F12 做反结账操作,然后按Ctrl+F11做反过账操作
2019-02-16
做完一个月的账后,就是审核凭证、过账,再结转损益,审核凭证,过账、结账,就到了下月的账了
2017-10-11
飞飞老师 QQ:282870874,咨询技术老师吧
2017-04-06
金蝶软件反审核的操作很简单,首先在金蝶软件的主页中点击“单据”,点击“反审核单据”选项,输入审核的单号,然后点击“反审核”按钮,即可完成反审核操作。 反审核的作用有两个,一是回复审核的拆分单据,二是取消审核操作生成的储备单据。反审核后,单据将重新恢复为未审核前的状态,单据信息仍然保存,只是改变了审核状态而已,可以重新审核,重新编辑或者取消。 值得注意的是,反审核前应该确保审核单据的准确性,以免影响审核单据的流转。另外,反审核操作只能由审核单据的原始审核人执行,或者有此权限的管理员才可执行反审核操作,以防止误操作。
2023-12-19
同学你好 金蝶K3反结账可以登录相应的账套,找到存货核算并点击,再找到反结账双击。
2020-11-05
你好 反过账是ctrl+F11 同学操作下哦
2019-11-08
您好!可参照如下内容进行建账 建账课程地址:http://www.acc5.com/course/course_147/learn/lesson_1631 新办企业如何建账与老企业如何账务整理:http://www.acc5.com/course/course_363/learn/lesson_3407 新会计入职建账课程地址:http://www.acc5.com/course/course_323/learn/lesson_2835 登账课程地址:http://www.acc5.com/course/course_146/learn/lesson_1630
2021-06-23
你好,首页会计实操有金碟详细视频的。
2018-02-07
你好,按Ctrl+F11执行反过账操作
2019-08-31
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