您好 加计抵减平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税且发生抵减税额时,做 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的金额】
追问: 老师,上年度暂估应付款,数量全部冲销完了,金额还有余额,这种怎么处理会计分录
回答: 这个问题老师已经接手了,建议您在另一个问题里面讨论。好吗? 如果您最初的问题已经解决,请您及时给予评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问。因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解!!
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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