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甲公司为增值税一般纳税人,其主营业务为生产并销售M产品。M、W产品的售价中不包含增值税,确认销售收入的同时结转销售成本。该公司2019年适用的增值税税率为13%。第四季度发生经济业务如下:(3)11月29日,向丁公司销售M产品1 000件并开具了增值税专用发票,每件产品的售价为110元,实际成本为70元,由于是成批销售,甲公司给予丁公司10%的商业折扣,M产品于当日发出,符合销售收入确认条件,全部款项至月末尚未收到。 (4)12月3日,因上月29日售出M商品存在质量瑕疵,丁公司要求退货,甲公司同意其要求并开出增值税专用发票(红字),全部退货款从应收丁公司款项中扣减。

3987 2020-06-11 09:38
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老师解答
2020-06-11 09:58

3、借应收账款111870 贷主营业务收入99000 应交税费-销项税额12870

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答疑老师
2020-06-11 09:58

回答: 借主营业务成本70000 贷库存商品70000

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答疑老师
2020-06-11 09:59

回答: 4、借主营业务收入99000 应交税费-销项税额12870 贷应收账款111870

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答疑老师
2020-06-11 09:59

回答: 借库存商品70000 贷主营业务成本70000

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