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事业单位为增值税一 般纳税人,购入-批非自用材料,增值税专用发票上注明金额为10000元(不含税价),增值税税率3%,材料收到并验收入库,价税尚未支付。编制分录

654 2020-06-18 14:54
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老师解答
2020-06-18 14:58

你好 借;原材料10000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)10000*3%, 贷;应付账款10300

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您好 借:在途物资 8000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 1040 贷:银行存款9040 借:原材料10000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 1300 贷:预付账款 11300
2021-12-10
借原材料85000, 应交税费、应交增值税进项10850, 贷银行存款。
2022-10-19
你好,具体是需要计算什么呢 
2022-04-08
你好 1.材料采购付款 借;在途物资30 000,应交税费—应交增值税(进项税额)3 900, 贷;银行存款 33 900 2.材料验收入库 借;材料采购30 000,贷;在途物资30 000 3.结转材料成本差异 借;原材料 32000,贷;材料采购30 000,材料成本差异2000
2020-07-01
1借原材料101000 应交税费进项税额13090 贷银行存款
2021-03-27
您好 会计分录 借:原材料 50000 应交税费-应交增值税(进项税) 8500 贷:应付账款 58500
2021-06-22
借;原材料 4800*70 +10080/1.11 应交税费(进项税额)57120 +10080/1.11 *11% 贷;应付账款 (合计金额)
2016-11-23
你好,请问你想问的问题具体是? 是需要做分录? 
2023-10-25
学员你好,借:原材料400000,应交税费-应交增值税(销项税额)52000,贷:应付账款-HG公司
2021-11-12
你好 1 借,原材料200000 借,应交税费一应增进26000 贷,银行存款226000 2 借,在途物资530000 借,应交税费一应增41700 贷,银行存款571700 3 借,原材料530000 贷,在途物资530000
2020-06-26
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