你好,税控盘借应交税费应交增值税减免税款借管理费用-150 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款 附加税的不用做。
追问: 但是固定资产清理已经计提了附加税,那我该怎么做呢?
回答: 你好,红冲就可以的,之前分录不变,金额是负数。
追问: 固定资产清理已经到营业外支出了,这也要红冲么?我也不太明白。第一次做固定资产清理
回答: 之前的分录是怎么做的?
追问: 借固定资产清理 贷应交税费-教育费等
回答: 就要红冲结转的分录也得冲。
追问: 就等于这部分不需要再计提附加税了。不需要进固定资产清理了是吧
回答: 你好是的,可以这么理解的。
追问: 好的谢谢老师的解答
回答: 不用客气的,应该的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 但是固定资产清理已经计提了附加税,那我该怎么做呢?
回答: 你好,红冲就可以的,之前分录不变,金额是负数。
追问: 固定资产清理已经到营业外支出了,这也要红冲么?我也不太明白。第一次做固定资产清理
回答: 之前的分录是怎么做的?
追问: 借固定资产清理 贷应交税费-教育费等
回答: 就要红冲结转的分录也得冲。
追问: 就等于这部分不需要再计提附加税了。不需要进固定资产清理了是吧
回答: 你好是的,可以这么理解的。
追问: 好的谢谢老师的解答
回答: 不用客气的,应该的。