再在具体的什么问题。
追问: 老师我上个月的账已经做完了,我也计提了2月份的税费,已经订起来了,后面有个供应商说要冲一张发票,我又作废申报,那这样我的进项税少了,那我要交的增值税就多了
追问: 老师就是我已经计提2月份的税费了,我订起来了,我不想再拆开那个账,我有其他办法没有
回答: 你好,不用的,你直接在这个月调整就是了,你给他开红字信息表,对方给你开红字发票,你进项转出。
追问: 老师我是在15号之前作废申报的,我还要给他开红字信息表吗
追问: 他那边不可以直接弄吗?
回答: 你好,如果你在15号作废了,你再重新申报增值税的话,不用给他开红色信息表,这个发票退给他,对方自己操作就行了。
追问: 是的吧,老师就是我的账,我计提的纳税是之前的那个,相差几千块钱咋办,必须要扯开那个账我重新写分录重新订吗?
回答: 不用的,你给他开红字信息表,对方给你开红字发票就是了。
追问: 老师你看错了,老师就是我做账的时候,我是税费计提少了,现在我要咋办
回答: 你没有其他的发票了吗?如果没有其他的发票了,你删除你之前的进项不就可以了,你还能反结账修改不是。把进项删除,那你的税款不就多了
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追问: 老师我上个月的账已经做完了,我也计提了2月份的税费,已经订起来了,后面有个供应商说要冲一张发票,我又作废申报,那这样我的进项税少了,那我要交的增值税就多了
追问: 老师就是我已经计提2月份的税费了,我订起来了,我不想再拆开那个账,我有其他办法没有
回答: 你好,不用的,你直接在这个月调整就是了,你给他开红字信息表,对方给你开红字发票,你进项转出。
追问: 老师我是在15号之前作废申报的,我还要给他开红字信息表吗
追问: 他那边不可以直接弄吗?
回答: 你好,如果你在15号作废了,你再重新申报增值税的话,不用给他开红色信息表,这个发票退给他,对方自己操作就行了。
追问: 是的吧,老师就是我的账,我计提的纳税是之前的那个,相差几千块钱咋办,必须要扯开那个账我重新写分录重新订吗?
回答: 不用的,你给他开红字信息表,对方给你开红字发票就是了。
追问: 老师你看错了,老师就是我做账的时候,我是税费计提少了,现在我要咋办
回答: 你没有其他的发票了吗?如果没有其他的发票了,你删除你之前的进项不就可以了,你还能反结账修改不是。把进项删除,那你的税款不就多了