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预收一笔物业费未开票金额9.3万和一笔已开票不含税金额1.4万,您说我收到的这两笔预收服务费应该计入预收账款还是合同负债呢

147 2023-03-16 18:35
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老师解答
2023-03-16 18:43

学员:预收一笔物业费未开票金额9.3万和一笔已开票不含税金额1.4万,您说我收到的这两笔预收服务费应该计入预收账款还是合同负债呢? 老师:您这里提到的两笔服务费,一笔未开票,一笔已开票,属于不同类型的收入,具体怎么处理取决于服务的种类和使用的财务核算规则。如果您收到的是未开票的物业费,那么按照财务核算准则,应该计入预收账款;如果您收到的是已开票的服务费,则应该计入合同负债。

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在一般纳税人的小微企业使用的小企业会计准则中, 预付的服务费6万元应该计入预付账款, 并且需要根据不同的支付形式去判断计入何种准则,并且还需要将其折算成人民币。同时,这笔交易的发票、合同以及其他文件也要仔细收集、记录,以备将来审计时使用。
2023-03-16
您好,您需要哪些支持?
2021-11-22
你好,你都做了主营业务成本的话都需要申报。
2021-09-09
你好,是可以的,就是这样做
2020-07-29
您好,您这样操作是可以的,但是若一直不开票,您一直挂预收?
2020-07-11
你好,可以这样做调整分录 借 :预收账款,贷:应收账款 
2021-08-17
1.冲回之前的分录:借:应收账款 -31800(红字)贷:主营业务收入 -30000(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)-1800(红字) 2.调整预收账款和应收账款之间的差额:借:预收账款 16800贷:应收账款 16800 3.重新入账正确的应收账款金额:借:应收账款 45000贷:主营业务收入 42500应交税费-应交增值税(销项税额)2500
2023-12-27
同学,你好,这个看你企业的会计科目了,如果没有合同负债,直接放到预收账款就行
2021-12-30
就是医院这边的钱,他有两部分,第一就是财政拨的,第二就是医保中心播的,那你这个属于第二部分,那你收到的时候就是借银行存款贷应收医疗款。
2022-01-19
你好,这个是在去年做的吗?
2023-02-22
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