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Excel学堂用户5402

供应商开发票开多了怎么处理

107 2023-03-18 15:29
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老师解答
2023-03-18 15:43

这种情况下,你需要和供应商联系,根据发票开具的具体情况来处理。一般来说,你可以要求供应商重新开具正确数量的发票,或者把多余的发票作废。

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Excel学堂用户5402
2023-03-18 15:43

追问: 好的,谢谢老师。

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答疑老师
2023-03-18 15:43

回答: 不客气,如果你有任何疑问,可以随时给我发邮件或者打电话,我会尽力帮你解决。

相关问题讨论
开负数发票 红冲就可以
2021-07-02
您好,是付款金额一致,然后开票多了是吗
2023-07-09
按发票入账,合同一般会有一个%2B-百分之多少的。
2021-11-15
如果购买方已经认证,需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”,如未认证,销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”,并且需要输入蓝字发票号码、代码。
2021-03-01
你好,不应当这样操作的。需要每次发票的金额准确。 取得供应商开具的发票 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-08-30
您的意思说,少付了供应商1000元,是吗
2021-11-17
你好;   多开了发票 ; 那你们实际业务是 11100还是11000 ;考虑怎么来做科目; 是什么业务的; 购货的业务吗 
2023-05-23
转营业外支出或者是营业外收入就可以
2019-06-14
应付账款转营业外收入
2023-05-16
你好 可以开红字发票 丢失的发票可以用复印件做账
2020-05-18
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