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支付职工体检费528元,会计分录:借:应付职工薪酬-体检费 贷:银行存款。分录金额应该写528?还是扣税14%后的?

489 2020-07-28 09:39
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老师解答
2020-07-28 09:39

同学,你好 有发票吗?发票金额是多少

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发放工资的分录是: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
2017-08-20
你好; 对的;  按照 借制造费用福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款 
2023-07-05
你好这样写不对。 要区分单位和个人社保以及公积金的分录。   我给你举例写:    1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2021-06-02
这其实是一笔循环交易,即使用管理费用申报工会经费,然后消费后通过银行存款返还。 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 消费时 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 返还时 借:银行存款 贷:管理费用 另外,根据会计原则,在这种情况下,应当在申报工会经费时分别记录,即: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工会经费
2023-03-01
你好,是第2个对的。借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 然后借:借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款
2019-06-28
你好; 借银行存款贷其他应付款-工会经费; 支付 :借 其他应付款-工会经费;贷银行存款
2022-04-21
你好!是的就是这样做的。
2017-10-12
是的,就是这个差别的
2021-05-11
你好,是的,计提和支付的分录都正确。
2021-01-25
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