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老师,在合并报表中,可辨认资产和公允价值不一致例如存货8000公允价8600,调整分录为借:存货600 贷:资本公积600 等到年底卖出去了,又要调回来借:营业成本 600 贷:存货600 我不明白为什么要这样调?为什么不是借:资本公积600 贷存货600呢?为什么不冲平?因为本来在独立的财务报表里面也不会调成8600啊,按照8000买,这样不是虚增利润了吗

628 2020-08-05 19:24
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老师解答
2020-08-05 21:29

你好,同学。 由于去年没有出售,今年出售了,收就是真实收入了,但是对应的存货合并报表中的价值为营业成本的价值,之前是全额抵消的,现在冲回一部分。

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