你好 是6几月发生的业务 。如果是6月的业务 7月才认证 。6月做借费用或者成本 应交税费-待认证进项税 贷银行存款。 7月认证做 借进项税贷 应交税费-待认证进项税
追问: 就是6月份对方开的发票,我在7月份认证的,认证后的分录我应该做在7月份账里面呗
回答: 你好 是的 前面6月的业务还是正常做6月去
追问: 6月份的进项发票在7月初认证后的分录我做在6月份的账里面了,这样合理不把!要是不行的话我在7月份调凭证可以不
回答: 你好 合理 。本来实际是6月的费用或者成本。 只是你7月初认证而已 。
追问: 好的 谢谢老师了
回答: 没事的 希望能帮到你
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追问: 6月份的进项发票在7月初认证后的分录我做在6月份的账里面了,这样合理不把!要是不行的话我在7月份调凭证可以不
回答: 你好 合理 。本来实际是6月的费用或者成本。 只是你7月初认证而已 。
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