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Excel学堂用户6240

老师,6月份收到的发票我少结转了成本,和发票数字差了1050,应该怎么办呢

426 2020-08-06 16:27
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老师解答
2020-08-06 16:29

少结转,借主营业务成本,,贷库存商品

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Excel学堂用户6240
2020-08-06 16:30

追问: 发票开在上月了,我做这笔分录后面需要附什么附件嘛

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答疑老师
2020-08-06 16:42

回答: 贴你们结转成本表,

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你好,直接附在后面就可以的
2020-07-16
您好,7月开出红字发票,需要对应的把6月 做的凭证做一笔相反的分录冲红,然后把红字发票附在这个凭证后面。开出正常的发票,做一笔正确的分录,再附上正确的发票即可
2020-07-16
在12月结转成本即可。
2019-01-02
这个有开红字信息表和红字发票步骤说明
2020-10-22
开了红字信息表你就可以转出 借应付帐款贷库存商品,进项转出
2020-09-18
真实发生交易是6月,你可以正常做收入和结转成本,后续开红字发票,重新开蓝字,那这个对应收入和成本不需要冲掉,没有差额话,有差额冲掉收入 重新做,成本不需要冲
2020-07-01
同学你好,是可以的;先计入应付账款,付款时再冲减应付账款;
2020-10-30
你好,你的意思是你2021年的成本多400万是怎么个多法呢?我没太明白你的意思,你的意思是你十月份之前暂估了,然后发票集中在十月份开过来了,是这个意思吧?
2022-04-20
您好 一月份分录 借 库存商品200 贷 应付账款-暂估应付账款200 借 应付账款100 贷 银行存款100 二月份分录 借 应付账款-暂估应付账款200 贷 应付账款200 可以2月份的时候结转1-2月份的成本 没有收到发票 暂估入账后 也可以结转成本
2022-04-19
同学,你好,这个红冲当时的凭证。重新做新凭证。
2020-11-06
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