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Excel学堂用户6479

老师,客户退货记这两步分录对吗?做内账的

331 2020-08-07 16:43
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老师解答
2020-08-07 16:45

你好是的 是这样来做账的

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同学 你好, 开了发票要冲减收入和增值税 借 主营业务收入 借应交增值税 销项税     贷 应收账款 商品退回入库 借 库存商品   贷 主营业务成本 没开发票的情况下 没有税费 借 主营业务收入           贷 应收账款
2021-11-26
你好,收入和结转成本需要原分录负数红冲,货物无法销售可以计入待处理财产损益
2020-06-13
客户退货,那是你们开红字发票啊,咋是客户开?你们开做借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税负数,你们收退货,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,要是你们退货给供应商,借库存商品 负数进项税额 负数,贷应付账款 负数
2020-06-02
你们往来账是否做了供应商核算?
2019-10-04
您好,12月的分录会计记得:借:银行存款 贷:应收账款,这样可能是不对的,应该是12月的分录:借:银行存款 贷:预收账款。 2019年1月给客户开的普票,1月分录,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2019-02-17
你好,收到客户款 借:银行存款 贷:应收账款 退款 借:其他应付款-老板 贷:应收账款
2020-11-30
同学你好,如果实际退货600件,那么其中的500是之前确认的预计负债,冲之前的预计负债就可以了,多退的100件冲当期的收入和成本
2022-05-30
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款
2018-01-11
您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2022-10-12
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